近日,保障房公司召开了审计委员会会议,审议并通过了2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计计划,审计委员会委员及下设办公室成员出席此次会议。
2019年,公司内部审计工作在董事会领导下,紧紧围绕全年目标任务,强化措施,狠抓落实,积极探索内部监督工作的新思路、新方法。一是“点线面”三位一体,全面提升审计成效。聚焦公司重点业务的同时,坚持穿针引线,实现“横向”审计延伸,达到“一次审计,摸清总体”目标,全面提升审计成效。二是以绩效审计为突破口,助力公司提质增效。内审工作在合规性审查的基础上,加快转型升级,突出绩效审计,助力提高经营效益,促进国有资产保值增值。三是总结提炼审计经验,加大理论研究创新。公司报送的《大数据在新能源行业的审计实践》及《完善机制强化举措促进内审成果运用》两篇论文,在江苏省内审协会组织的“2019年内部审计理论研讨及内部审计结果运用”评比中,分别荣获二等奖、三等奖。
2020年,内部审计工作将坚持“三个围绕”,围绕核心主业、围绕重点工作、围绕风险控制,深入公司业务,以内部控制为抓手,把握“找问题、抓整改、回头看”的内审工作主线,扎牢公司治理防线,助力公司高质量发展。