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保障房公司积极谋划十四五开局之年内审工作
来源: 保障房公司  发布日期: 2021-02-09 10:34   访问量:

近日,保障房公司召开审计委员会会议,总结回顾2020年内部审计工作,研究谋划2021年发展思路,为新一年度内审工作高质量发展理清思路起好步、凝心聚力开好局。

2020年,公司内部审计工作坚持围绕做优做大国有企业“一个中心”、聚焦风险防控和内部控制“两个关键”、强化合规、真实、效益“三个贯穿”的工作思路,形成了内容覆盖全面、审计重点突出、问题查找精准、建议贴合发展的良好审计局面。年内共开展审计项目6个,对工程项目管理内部控制情况、安全生产管理情况、财务收支以及内管干部任期经济责任等4个方面进行重点审计,提出审计建议51条,加速公司资金回笼超1000万元,为公司健康发展提供了有力保障,并在省级、市级各项评比中屡获佳绩。

2021年,公司将进一步深化内审工作,强化人才队伍建设,聚焦重点加大审计力度,创新推动内审转型升级。一是毫不动摇坚持问题导向。以找问题为总基调,以查问题为着力点,整合公司内部资源,加大内审监督力度。加强问题分析研判,找准问题痛点,对症下药提出意见及建议。二是狠抓整改问题闭环管理。把握“找问题、抓整改、回头看”的内审工作主线,确保问题整改不走样。以完善长效机制为抓手,实现问题源头治理。扩大审计成果的受众面,提升审计成果运用。三是数字赋能实现科技强审。推进内审数字化转型,走科技强审之路。审计整改台账、风险预警指标内嵌公司信息系统,实时跟踪和预警,借力数字赋能,实现工作效率及效能的双提升。

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