为进一步提升风险防控能力,优化资产管理制度,助力盘活现有资产,有效增加资产收益,苏州城投公司内审部与派驻纪检监察组、资产管理部组成联合审计组,通过重点关注资产管理制度的制定与执行、资产使用及效益等情况,采用自查资料报送与重点现场抽审相结合的方式,对系统内9家子公司自2018年1月至2021年6月资产出租、出借、自用、闲置和空置等情况,进行了专项审计调查。
总体来看,城投公司9家子公司均结合资产属性制定了内控制度,明确了资产的划分标准、职责界定、账务处理以及日常管理,资产管理情况总体良好,但随着公司组织规模不断扩大、经营业态日益多元化,资产管理制度还需进一步细化完善,公司对所管理的资产还需定期排查,对具备条件的资产需及时办理产证或更名,推动进一步提升资产管理水平和提高资产运营效益。
本次专项审计发挥了联合审计组的专业优势,通过共同分析研判,提高了审计发现问题定性质量,为2022年资产管理工作的开展奠定了良好基础。