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完善内控体系 防范经营风险——城投集团开展内部联合审计工作
来源: 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会  发布日期: 2022-10-12 09:36   访问量:

为进一步增强城投系统子公司经营风险防范意识,完善内部控制体系,建立长效管理机制,保障国有资产保值增值。近日,城投集团内审部联合战略投资部,将经济责任审计与类金融业务专项检查相结合,对苏州城投资本控股有限责任公司及其下属5家公司开展联合审计。

本次审计形式新颖,一方面将常规审计与专项审计相结合,由点及面加大了对子公司重点经济业务的审查力度,使审计工作更趋精细化,专业化;另一方面加强了与其他职能部室的协同联动,实现了信息共享,提升了审计工作质效。本次审计,除开展常规经济责任审计外,重点对整体类金融业务定位、风险偏好、资金投向及业务分布情况,内部管控模式,业务执行等方面开展专项检查。此次审计,共发现问题18个,提出建议16条。审计结果显示,资本公司总体发展态势良好,但在保理、租赁业务制度执行过程中存在部分流程执行不到位的情况,需要资本公司进一步加强制度执行力度,有效防范及管控经营风险。

随着城投集团的转型升级发展,业务范围更加广泛,业务内容更加多元。下一步,城投集团内审部将结合实际、创新模式,进一步强化监督管理职能,发挥内部审计作用,切实提高企业风险防范能力,为集团持续健康发展保驾护航。

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