近期,交投集团组织开展防疫物资使用情况专项审计工作,督促基层单位疫情防控措施落实到位、一线员工个人防护保障安全规范、防疫资金和物资使用合理高效。
此次审计以流程“减肥”、结果“增效”为思路,改变以往对照规章制度逐条核对的审计模式,通过前期梳理优化审计内容和流程管理,把工作标准等文本内容转化为流程示意图直观展示,将审计过程从“照着书本读”转变为“跟着导航走”,重点围绕防疫物资、资金管理使用的“入口”和“出口”两个方面展开。“入口”审计以防疫物资归集的准确性、采购和库存的合理性、专项资金使用的合规性为重点;“出口”审计以防疫物资分配领用阶段是否公平合理、发放阶段数据记录是否真实完整、使用阶段物资利用是否充分高效为重点,力求通过规范化管理建立和健全内控制度,严格执行“收支两条线”管理,实现了以制度约束人、制度管理人,做到事先有预算、用途明确、支出合理、手续齐全。
下一步,交投集团将全面优化审计工作流程,构建审计标准化流程平台,优化监管手段,激活审计内生动力,以结果为导向推动审计业务流程再造,持续为审计工作赋能,切实为优化疫情防控措施提供监督保障,确保新阶段疫情防控工作有效落实落地。